Как заполнить уточненную декларацию по НДС. Если организация в такой ситуации сможет отразить забытую операцию фактической датой реализации непосредственно в книге продаж в соответствии с отгрузочными документами, т.е датой, приходящейся на I квартал, то в. Декларация по налогу на добавленную стоимость подаётся по окончании каждого квартала до 25 числа следующего месяца. Но случается, что уже после того, как срок приёма закончился, в отчёте обнаруживаются ошибки. Главная > Порядок расчета НДС в годах (КБК, формула и др.) > Декларация по НДС в годах - бланк и образец > Как сделать уточненную декларацию по НДС в году? Как сделать уточненную декларацию по НДС в – году? Уточненная по НДС в обязательном порядке подается в случае ошибок, которые привели к занижению размера налога (п. 1 ст. 81 НК РФ).Автор: Greenbleen. Уточненную декларацию сдают в ту ИФНС, в которой компания стоит на. Рассмотрим, как сделать уточненную декларацию по НДС; порядок действий по исправлению ошибок представим в виде алгоритма.